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    2018年10月审计学

    卷面总分:120分     试卷年份:2018    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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    下列了解被审计单位内部控制的审计程序是

    • A、穿行测试
    • B、函证
    • C、分析程序
    • D、重新执行
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    在了解控制环境时,注册会计师应当关注的内容有

    • A、公司对控制的监督
    • B、公司的业绩评价
    • C、公司治理层相对于管理层的独立性
    • D、公司管理层的理念和经营风格
    • E、公司员工整体的道德价值观

    注册会计师要证实被审计单位管理当局没有违背相关认定,通常需要根据相关认定确定项目审计目标,通过实施审计程序收集充分的审计证据。下表是有关应收账款的认定、审计目标和审计程序。

    【要求】根据应收账款的认定,填写相应的项目审计目标并针对每个审计目标设计两项简要的审计程序(填入表中)。

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    下列注册会计师的各种行为,不违反职业道德规范的是

    • A、对本人的职业能力进行广告宣传
    • B、按服务成果的大小收取报酬
    • C、承接了主要工作由其他专家完成的审计业务
    • D、不以个人名义承接一切业务

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